AC.FF.GN.001 - Inserimento Registrazioni

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AC.FF.GN.001 - Inserimento Registrazioni

Per inserire una nuova fattura è sufficiente cliccare Nuovo (1°) nella schermata principale del bottone Fatture Fornitori:

 

AC.FF.GN.001001

 

Nella scheda Fattura di Acquisto si possono inserire:

 

1

Causale

É possibile inserire il codice della causale della fattura di acquisto sia scrivendolo direttamente nell'apposito spazio (nell'esempio "A") sia cliccando su Causale e selezionandolo dall'apposita tabella (nell'esempio "Fattura Acquisto")

2

Fornitore

É possibile inserire il codice del fornitore sia scrivendolo direttamente nell'apposito spazio (nell'esempio "1240") sia cliccando su Fornitore e selezionandolo dall'apposita tabella (nell'esempio "Allison Stanley")

 

AC.FF.GN.001002

 

 

 

Nella scheda Fattura di acquisto nella parte superiore sono accessibili le stesse Tabelle e le stesse Stampe del programma, è possibile inserire il documento nella registrazione tramite il drag and drop.

Nella sezione Prima Nota si possono inserire:

1

Data Registrazione

É possibile inserire la data di registrazione della fattura sia scrivendola direttamente nell'apposito spazio (nell'esempio "31/03/2016") sia selezionandola dall'apposito calendario

2

Causale

Viene visualizzata la causale inserita nella scheda precedente, non modificabile (nell'esempio "A")

3

Descrizione

Viene visualizzata la descrizione della causale inserita nella scheda precedente (nell'esempio "Fattura Acquisto")

 

 

Nella sezione Estremi Documento si possono inserire:

4

Protocollo

Il protocollo viene inserito automaticamente alla conferma della registrazione, non modificabile

5

Data Documento

É possibile inserire la data del documento sia scrivendola direttamente nell'apposito spazio (nell'esempio "12/03/2016") sia selezionandola dall'apposito calendario

6

N. Documento

É possibile scrivere qui il numero del documento (nell'esempio "123456")

7

Valuta

Se si registra una fattura di acquisto in valuta diversa dall'Euro inserire qui il codice valuta, sia scrivendolo direttamente nell'apposito spazio sia cliccando su Valuta e selezionandolo dall'apposita tabella

8

Cambio

Se si utilizza una valuta diversa dall'Euro inserire qui il tasso di cambio del giorno dalla data del documento. Se si utilizza l'Euro lasciare qui 1 (è il caso dell'esempio)

9

Pagamento

É possibile inserire il codice del pagamento sia scrivendolo direttamente nell'apposito spazio (nell'esempio "3") sia cliccando su Pagamento e selezionandolo dall'apposita tabella (nell'esempio "Riba 60 gg f.m.")

 

 

AC.FF.GN.001003

 

 

Nelle righe si si possono inserire:

A

Voce

É possibile inserire il codice della voce sia scrivendolo direttamente nell'apposito spazio (nell'esempio prima riga "81010000") sia cliccando su Voce e selezionandolo dall'apposita tabella

B

Descrizione

La descrizione viene inserita automaticamente all'inserimento della voce (nell'esempio prima riga "ACQUISTI MERCE")

C

Iva

É possibile inserire il codice Iva sia scrivendolo direttamente nell'apposito spazio (nell'esempio prima riga "22") sia cliccando su Iva e selezionandolo dall'apposita tabella

D

Imponibile

Scrivere qui il totale imponibile della voce (nell'esempio prima riga "1.500,00")

E

Iva Detraibile

Il totale dell'eventuale Iva detraibile viene calcolato automaticamente in base al totale imponibile ed al codice Iva inserito nel campo C (nell'esempio prima riga "330,00")

F

Iva Indetraibile

Il totale dell'eventuale Iva indetraibile viene calcolato automaticamente in base al totale imponibile ed al codice Iva inserito nel campo C

G

Esenzione

L'esenzione viene inserita automaticamente (come descrizione) all'inserimento del campo Iva (nell'esempio prima riga "IVA 22%")

H

Note

É possibile inserire qui eventuali note relative alla riga

I

Dal

Se dovesse essere necessario indicare un periodo specifico ai fini del calcolo dei ratei/risconti relativi alla riga è possibile inserire qui la data di inizio del periodo

J

Al

Se dovesse essere necessario indicare un periodo specifico ai fini del calcolo dei ratei/risconti relativi alla riga è possibile inserire qui la data di fine del periodo

K

Ft. Ricevere

É possibile segnalare la fattura da ricevere flaggando l'apposito check AC.FF.GN.018

 

AC.FF.GN.001004

 

 

Nella parte inferiore della scheda sono visibili il Totale Imponibile della fattura ("2.350,00"), il Totale Iva Detraibile ("517,00"), il Totale Iva Indetraibile ("0") ed il Totale Fattura ("2867,00"). Una volta ultimato il corretto inserimento di tutti i dati necessari cliccare Conferma.

Si apre quindi la scheda Registrazione che riassume i dati contabili essenziali (Numero Registrazione, Data Registrazione, Fornitore, Protocollo Iva), è possibile quindi utilizzare una delle funzioni nella parte inferiore della scheda o cliccare direttamente Chiudi.

AC.FF.GN.001005

 

 

A questo punto nella schermata principale viene inserita la nuova riga della fattura, comprensiva di protocollo.

AC.FF.GN.001006